


廣州市審計局針對市屬國企體量大、業態多的特點,全面加強國資國企審計監督力度,維護國有資產安全和保值增值,促進國企提質增效,為防范化解重大風險、推動國資國企改革提供審計保障。2019年以來在國資國企領域完成審計項目40個,查出問題金額800多億元,1個項目獲評全國審計機關優秀審計項目(省級)一等獎、2個項目獲評三等獎,審計信息多次獲市委、市政府領導實質性批示,推動國資國企改革創新走深走實。
一是全面履行審計監督職責,高質量推進國資國企審計全覆蓋。認真貫徹落實審計全覆蓋要求,不斷拓展審計監督廣度和深度,組織制定《廣州市市屬國有企業和國有資本審計全覆蓋工作方案》,科學計劃審計項目,實現市屬國資國企審計全覆蓋。近五年已完成29家市屬國企主要領導人員經濟責任輪審,促進領導干部依法履職盡責、守法守規守紀、擔當作為。
二是緊盯國資國企改革重點領域,著力防范化解重大風險。以防范化解市屬國企重大風險為目標,結合黨和國家大政方針,將被審計對象放在改革發展大局中審視,緊盯重點領域,精準把握審計切入點,從體制機制層面分析原因、提出建議,促進企業持續健康發展。對部分市屬國企進行風險預警,推動國有企業及其領導人員落實宏觀政策、轉變發展方式、加強經營管理、防控重大風險,實現“揭風險、促發展”工作目標。
三是強化審計專員辦監督職能,提升國資的安全性和風險可控性。充分發揮審計專員辦在國資國企監督中的探頭和預警作用,加強對企業重大決策事前、事中全過程監督。聚焦市屬國企風險高發領域,2020年以來審計專員辦報送報告800余份,強化風險源頭遏制,及時披露并督促企業落實整改。
四是堅持多種監督方式貫通協同,高效精準發現違紀違規問題。持續推進審計與其他監督貫通協同,推動各類監督在深化審計成果運用上相向而行、同向發力。加強審計與紀檢監察、巡視巡察等監督的貫通融合,通過問題線索移送與案件協查、查處結果反饋等機制,對審計發現問題進行突破。聚焦國有資產處置、項目審批監督等重點領域和關鍵環節,著力揭示重大違紀違法問題線索,2019年以來移送處理事項124項。
五是出臺審計容錯機制,服務國資國企產業創新升級。著眼于政治和戰略全局,在現代化產業體系投資、生物醫藥產業領域落實審計容錯。2025年印發《關于在現代化產業體系投資中落實審計容錯的實施意見》《在生物醫藥領域落實審計容錯的實施意見》,努力營造鼓勵創新、寬容失誤的良好環境,引導國企發展長期資本、耐心資本,服務保障廣州經濟高質量發展。
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